本網訊(鐘云龍)11月11日,三峽集團召開黨組審計工作領導小組會議,審議內部審計報告,聽取了三峽集團2021年1月至10月審計工作情況匯報、整改檢查情況報告。三峽集團黨組書記、董事長、黨組審計工作領導小組組長雷鳴山主持會議并講話,總經理、黨組副書記韓君,黨組成員、總會計師曾義等領導小組成員參加會議;審計署企業審計一局副局長錢纓到會指導。
攝影:李時宇
會議肯定了三峽集團2021年內部審計工作取得的成績。會議認為,三峽集團內部審計工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持黨對審計工作的集中統一領導,較好地把握了“經濟體檢”新時代審計職責定位,通過加強對境內外生產經營重點領域、高風險業務和內部控制關鍵環節的審計監督,尋找到三峽集團管理中的薄弱環節和發展中的風險隱患,在促進完善內部治理、提升發展質量、推動深化改革、促進反腐倡廉方面發揮了積極作用。
會議要求,要繼續高質量抓好三峽集團內部審計工作,積極貫徹落實國資委《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》,加快完善內部審計管理體制機制,進一步壓實各級內部審計監督主體責任,加強內部審計組織機構和人才隊伍建設,提高審計監督能力,提升審計工作質量,實現有重點、有深度、有成效的審計監督全覆蓋,努力構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的內部審計監督體系。
會議指出,要加強審計監督、巡視監督、財務監督、法律監督等內部監督的協同配合,打造監督資源集中、監督體系完善、職責分工明確、統籌協調有效、信息共享暢通的“大監督”工作體系,形成監督合力。
會議強調,要著力打通審計監督“最后一公里”。各部門、單位要提高政治站位,積極落實審計整改責任,推動加強管理、完善制度、深化改革。審計部門要加強審計整改的監督檢查,按照“三不放過”的原則嚴格“銷號”管理,確保事事有著落、條條見成效,加大對審計查出問題整改不力的追責問責力度,提升審計監督效能。
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